Jak zaksięgowac tą operacje: zakupiono za gotowke materialy biurowe- materialy przekazano do ksiegowosci.
Jak zaksięgowac tą operacje: zakupiono za gotowke materialy biurowe- materialy przekazano do ksiegowosci.
jeśli księgujemy to zapewne dostaliśmy Fa-Vat czyli: a) "xxx zł" KASA - PO STRONIE DEBET/WINIEN /PRAWA STRONA - KWOTA BRUTTO b) "xxx zł" KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ - PO STRONIE CREDIT/MA - TAK JAK WSZYTKIE KOSZTY - KWOTA NETTO c) "xxx zł" ROZLICZENIA Z US" - PO STRONIE CREDIT/MA (czasami występuje konto o nazwie Rozrachunki z tytuły VAT) - KWOTA PODATKU Z FA-VAT. jakakolwiek różnica w nazwach kont może byś spowodowana rodzajem działalności gospodarczej.... która nie została podana... a to istotne..